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与兮容兮
发表于 2023-12-29 15:33:11
关于已抵扣增值税进项税额转出
我司作为购买方企业当月在税控系统内开具了一张增值税红字发票信息表(已抵扣已认证),开具红字信息表的当月,销售方开具在次月开具了负数发票;咨询一下:我是在开出红字发票信息当月做进项税额转出,还是在收到销售方开具的负数发票的次月,做进项税额转出
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关于已抵扣增值税进项税额转出