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发表于 2024-2-4 11:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
企企业外请培训老师、中介审计机构等为本单位提供服务,合同中约定提供服务过程中产生的交通费用、住宿费等由企业承担,请问:1、企业取得的增值税专用发票的进项税额是否需要转出?2、取得的高铁票是否可以计算进项税额抵扣?
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